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广西壮族自治区南溪山医院 2022年部门预算公开目录

发布时间:2022-03-01 11:30 本文来源: 系统

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人才队伍

四、学科建设

 

第二部分:2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

 

第三部分:2022年部门预算情况说明

 

第四部分:专业名词解释

第一部分:部门概况

广西壮族自治区南溪山医院(广西壮族自治区第二人民医院),是广西壮族自治区卫生健康委员会直属的一家集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能于一体的国家三级甲等综合医院。前身为中国桂林南溪山医院,是在周恩来总理亲自关怀下,由中华人民共和国原卫生部、对外经济联络部、外交部于1968年在桂林组建的国家级抗美援越后方国际医院,曾获越南人民共和国一级抗战勋章。1976年援越任务结束后更为现名,1998年增挂“广西壮族自治区第二人民医院”,曾是全国唯一在中国境内专门收治外国病人的真正意义上的国际医院。

医院大力推进“院有品牌、科有特色、人有专长”建设,现已建立心血管系统疾病、神经系统疾病、呼吸系统疾病等3个优势学科群,建成医学3D打印创新研究中心、人工智能精准放射治疗中心、PET/CT分子影像中心、达芬奇手术机器人微创外科中心等五大中心。成功开展达芬奇手术机器人辅助下的腔镜微创手术等多项国内先进诊疗技术。是国家胸痛中心认证医院、国家卒中中心认证医院、卫生部国际紧急救援中心网络医院、国家级流感监测网络哨点医院、中国心血管技术协作培训中心选定的小儿先天性心脏病技术协作单位、北京天坛医院微创神经外科技术推广中心、自治区卫健委授权农村儿童先天性心脏病接入及手术收治单位、自治区级产前诊断单位、广西互联网医疗建设慢病中心、广西高等医学院校A级教学医院、桂林国家旅游综合试验区重点医院、桂林市放射诊断质量控制中心、桂林市危重症患儿救治中心、桂林市放射诊疗安全示范医院。

一、 主要职能

从事相关疾病诊断、治疗以及医学教学和医学研究工作,为广大群众提供医疗与护理服务、医疗保健及疾病预防服务。医院承担桂北地区危急重症和疑难病诊治任务,在高质量综合性医疗服务的基础上,提供高水平的专科服务。承担公共卫生突发事件应急救治,开展临床医学教育和科研工作,提高医学科技水平的任务。建立对下级医疗机构经常性技术指导与合作关系,培养基层卫生技术和管理人才的工作。开展健康普及和健康教育以及卫生主管部门交办的预防保健任务。

二、机构设置情况

我院为差额补助事业单位,独立编制机构 1 个,单位机构 1 个,无下属单位。医院具体机构设置情况如下:

(一)行政职能科室

党委办公室、组织人事科、宣传统战科、医院办公室、质量管理办公室、工会、团委办公室、医务部、护理部、医保科、医院感染管理科、病案统计室、科研科、教学管理科、监察室、财务科、总务科、招投标办公室、医疗设备管理科、门诊办公室、预防保健科、审计科、信息科、离退休职工管理科、投诉管理科、保卫科。

(二)临床专业科室

肾病内科呼吸与危重症医学科一病区呼吸与危重症医学科二病区老年病科、全科医学科、神经内科血液内科消化内科内分泌科心血管内科一病区心血管内科二病区综合重症医学科肿瘤科一病区肿瘤科二病区肿瘤科三病区风湿免疫科急诊科小儿外科甲状腺乳腺外科脊柱外科关节外科与运动医学科、创伤手外科、肝胆胰脾外科心脏大血管外科胸外科神经外科泌尿外科、胃肠外科/疝腹壁外科、血管外科麻醉科、耳鼻喉头颈外科、眼科妇科产科儿科新生儿科辅助生殖科口腔科中医科、皮肤科性病科、烧伤整形与创面修复外科疼痛科康复医学科感染性疾病科

(三)医技科室

超声科电生理科医学影像科检验科病理科药学部营养科核医学科放射治疗科输血科高压氧科健康体检科、消毒供应室。

三、人才队伍

我院在职职工人数近 2200 人,拥有正高职称 82 人,副高级职称 374 人,医学博士 29 人。近百人次担任自治区级以上各个专业学会的副主任及以上委员。

四、学科建设

我院设置有肿瘤研究所、科学实验室、转化医学研究室,拥有自治区临床重点专科2个(神经外科学、急诊医学科)、自治区临床重点建设专科1个(医学检验科)、自治区临床重点专科建设(培育)项目1个(呼吸内科)、广西医疗卫生重点(培育)学科5个(心血管内科、麻醉医学科、重症医学科、呼吸内科、感染性疾病科),桂林市临床重点专科建设项目3个(肿瘤科、普通外科、心胸外科)、桂林市人才小高地科研项目1个(感染性疾病科)。肿瘤学、外科学、内科学及医学影像学为医院优势学科。国家级住院医师规范化培训专业基地17个。

第二部分:2022年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目年度绩效目标表

第三部分:2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门预算收入总计153,838.20万元,同比上年139,378.89万元,增加14,459.31万元,增长10.37%。支出总计153,838.20万元,同比上年139,378.89万元,增加14,459.31万元,增长10.37%。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门预算收入153,838.20万元,其中:

  1. 一般公共预算拨款2,741.72万元,同比上年2,299.71万元,增加442.01万元,增幅19.22%。
  2. 事业收入150,596.48万元,同比上年136,479.18万元,增加14,117.30万元,增幅10.34%。
  3. 其他收入500万元。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门预算支出153,838.20万元,其中基本支出8,888.79万元,占总支出5.78%。其中:事业单位离退休686.91万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出643.88万元,机关事业单位职业年金缴费支出321.94万元,医院综合支出 6,080.71万元,中医(民族医)药专项1万元,事业单位医疗664.40万元,公务员医疗补助201.21万元,住房公积金289.74万元。

项目支出144,949.41万元,占总支出94.22%,其中:综合医院支出144,948.41万元,中医(民族医)药专项1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支2,741.72万元,同比上年2,299.71万元,增加442.01万元,增幅19.22%。

五、 一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出2,741.72万元,其中基本支出1,291.37万元,占一般公共预算支出合计47.10%;项目支出1,450.35万元,占一般公共预算支出合计52.90%。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出1,291.37万元,均为人员经费,无公用经费。

七、 一般公共预算“三公两费”经费情况说明

我单位无一般公共预算安排的“三公两费”经费。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金安排的预算。

九、 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况说明

我单位无机关运行经费安排的预算。

(二)政府采购预算安排情况说明

2022年政府采购预算99,031.05万元,其中:政府集中采购预算1,719.05万元,占政府采购预算1.74%;分散采购   97,311.55万元,占政府采购预算98.26%。

(三)国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我院单价50万元(含以上的通用设备9台,单价100万元(含)以上的专用设备100台。

(四)重点项目预算绩效目标情况说明 (详见附件)

项目年度绩效目标表内容详见表9-1 2022年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目、表9-2办公设备购置经费、表9-3编外人员经费、表9-4房屋修缮工程经费、表9-5公共卫生应急救治中心、表9-6公立医院取消药品加成补偿资金、表9-7公务用车购置经费、表9-8教学楼及配套综合楼、表9-9借款付息、表9-10门急诊综合楼、表9-11事业单位在职人员绩效工资、表9-12物业管理费、表9-13信息化网络建设经费、表9-14雁山院区建设、表9-15药品、卫生材料购置经费、表9-16医疗设备购置经费、表9-17医疗卫生业务经费、表9-18医药卫生人才队伍建设专项资金。

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算:指财政当年拨付的资金。

二、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

三、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出,包括部门专项、发展经费和基建项目。

四、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

                广西壮族自治区南溪山医院

                2022年3月1日

附件:2022年广西壮族自治区南溪山医院部门预算公开表(1).xls

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